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瑞金市金融工作局2018年部門預算目錄

 

瑞金市金融工作局2018年部門預算目錄

 

第一部分  瑞金市金融工作局概況

    一、部門主要職責

    二、部門2018年主要工作任務

    三、部門基本情況

第二部分  瑞金市金融工作局2018年部門預算情况说明

一、2018年部門預算收支情況說明

    二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分  瑞金市金融工作局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《預算公開名詞解釋》

 

 

 

 

第一部分瑞金市金融工作局概況

 

一、部門主要職責

根據瑞府辦發[2013]193號文件規定,本部門主要職責是:

1)、貫徹執行國家、省、贛州市有關金融工作的方針、政策和法律法規,研究制定全市金融發展規劃和工作計劃,制定地方金融政策措施;

2)、分析 宏观金融形势和全市金融运行情况,提出完善金融组织体系、加快金融业发展以及加大信贷投入支持地方经济发展的政策建议和措施;

3)、負責協調政銀企關系,協調處置全市金融方面的突發事件,維護金融秩序和社會穩定;

4)、指導、協調、推動企業上市工作,負責擬上市公司的培育、改制、推薦等工作,完善公司法人治理結構;協調企業債券發行工作;

5)、推進金融生態環境建設,指導瑞金市信用平台、擔保平台、融資平台及中小企業信用聯合體建設,對全市擔保、融資機構實行統一、規範管理.

6)、協調小額貸款公司、村鎮銀行的組建工作,做好中小企業及重點項目的貸款推介、銜接工作。

7)、協調推進全市農村金融改革和發展,負責金融創新試驗區建設的日常工作。

8)、承辦市政府交辦的其他工作。

二、部門2018年主要工作任務

一、完善金融組織體系。二、持續擴大信貸投放。三、穩步推進直接融資。四、完善保險服務功能。五、推進金融服務創新。六、優化金融生態環境。七、加快金融珠寶商務區建設。

三、部門基本情況

瑞金市金融工作局共有預算單位1個。編制人數5人,其中:行政編制0人、全額撥款事業編制5人;工勤編制0人。在職人數4人退休人員0人,遺屬補助0人

 

第二部分  瑞金市金融工作局2018年部門預算情况说明

 (一)收入預算情況

2018年瑞金市金融工作局收入預算總額爲98.74萬元,較上年增長2.7%其中:財政撥款收入55.5萬元,上年結轉43.24萬元。

(二)支出預算情況

2018年瑞金市金融工作局支出預算總額爲98.74萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出55.5萬元,包括工資福利支出32.59萬元、商品和服務支出2.91萬元;項目支出20萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出47.38萬元,社會保障和就業支出4.35万元,医疗卫生与计划生育支出  1.29万元,住房保障支出2.48万元。

(三)財政撥款支出情況

2018年瑞金市金融工作局財政撥款支出預算55.5萬元,較上年增加10萬元,具體爲:一般公共服務支出47.38萬元,社會保障和就業支出4.35萬元,醫療衛生與計劃生育支出1.29萬元,住房保障支出2.48萬元。

(四)政府性基金情況

本年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,較上年無變化。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2018年瑞金市金融工作局機關運行費預算20萬元. 2017年預算減少10萬元,下降33.3%。具體包括辦公費2.4萬元,印刷費6萬元,咨詢費1萬元,手續費1萬元,水費0.3萬元,電費0.7萬元,郵電費0.5萬元,取暖費0.1萬元,差旅費3.5萬元,會議費1萬元,培訓費1萬元,公務接待費2.7萬元,工會經費0.41萬元,其他商品和服務支出1萬元。

(六)政府采購情況

2018年瑞金市金融工作局政府采購預算總額0萬元,其中政府采購貨物預算0萬元。

(七)國有資産占用情況

2018年部門預算安排购置车辆0辆,我办未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)績效目標設置情況

2018年部門安排項目3個,涉及資金20萬元;納入績效目標批複試點的項目0個,涉及資金0萬元。

(九)“三公經費”預算支出說明

本部門2018年度“三公”經費支出預算數爲2.7萬元,比上年預算數2.7萬元減少0萬元,較上年下降0%,主要構成情況如下:

(一)因公出國(境)費支出預算數爲0萬元;

(二)公務接待費支出預算數爲2.7万元,比上年预算数2.7万元减少0万元,较上年下降0 %。主要原因是:严格执行中央“八项规定”和厉行节约的相关规定。

(三)公務用車運行維護費支出預算數爲0万元,比上年预算数0万元减少0万元,较上年下降0 %。主要原因是:无车。

 

第三部分  瑞金市金融工作局2018年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《預算公開名詞解釋》

 

名詞解釋:

一、 收入科目

(一)  財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)事業單位的经营收入:指事業單位在专业業務活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事業單位经营收入等以外的各项收入。

(六)上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括參公單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)事业运行:反映事業單位的基本支出。

(四)机关事業單位基本养老保险缴费支出:反映机关事業單位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事業單位基本医疗保险缴费经费。

(六)事業單位医疗:反映财政部门集中安排的事業單位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事業單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業單位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:2018年金融局部門預算公開表.XLS
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